為健全集團(tuán)公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,促進(jìn)內(nèi)審工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化開展,6月29日,集團(tuán)公司審計稽核部對《自治區(qū)國資委關(guān)于深化自治區(qū)屬國有企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見的通知》(以下簡稱“實施意見”)開展培訓(xùn)。通過對實施意見的出臺背景、總體要求、工作內(nèi)容進(jìn)行解讀,進(jìn)一步明確內(nèi)審工作要點、工作模板和工作流程,促進(jìn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
會上,審計稽核部負(fù)責(zé)人對《自治區(qū)國資委關(guān)于做好2021年違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作的通知》傳達(dá)學(xué)習(xí),并對集團(tuán)公司及權(quán)屬企業(yè)2021年違規(guī)追責(zé)工作做了部署安排。
集團(tuán)公司審計稽核部、各權(quán)屬企業(yè)內(nèi)審人員10人參加了培訓(xùn)。
(審計稽核部)