2018年8月19日上午,集團(tuán)公司召開審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)暨后四個(gè)月審計(jì)工作推動(dòng)會(huì)。集團(tuán)公司審計(jì)稽核部、權(quán)屬企業(yè)監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)人員及監(jiān)察審計(jì)工作兼崗人員參加。
會(huì)上,集團(tuán)公司審計(jì)稽核部對(duì)今年出臺(tái)的《內(nèi)部審計(jì)稽核管理辦法》、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》詳細(xì)解讀,并對(duì)參會(huì)人員提出的問(wèn)題逐一答疑解惑。通過(guò)培訓(xùn),監(jiān)察審計(jì)人員對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的職能定位、工作職責(zé)、工作內(nèi)容及工作流程有了清晰的認(rèn)識(shí)。各權(quán)屬企業(yè)還匯報(bào)了今年后四個(gè)月的審計(jì)工作計(jì)劃,針對(duì)各權(quán)屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),會(huì)議對(duì)后四個(gè)月的審計(jì)重點(diǎn)工作提出了要求。